4月23日, 集团公司召开了2007年经济责任审计工作联席会议,会议由纪委书记刘振武同志牵头召集,联席会全体成员及审计监察室人员参加会议。
会议在听取06年审计工作情况汇报及07年审计工作计划的基础上,大家对审计工作的开展情况进行了发言。
会议认为:06年集团公司审计监察室共审计了10个项目,较好地完成了审计任务。表现出四个方面的工作特点:第一,首次开展了境外项目审计。第二,以认真负责的态度对待年度经济责任指标完成情况的审计,基本做到审计结论客观公正。第三,对七个所属单位开展了任中审计,做出了审计评价,提出了存在的问题和整改意见,取得了被审计人的认可,对加强企业管理起到了促进作用。第四,坚持经济责任审计工作联席会议,较好地发挥了审计综合监督职能。并通过转发省国资委关于审计管理“两个暂行办法”,对所属单位提出了建立审计机构,配备审计人员,加强审计监督工作的指导意见。副总会计师田维民同志就06年审计工作的有关情况作了重点强调和补充说明。
会上,大家在充分肯定06年审计工作的同时,集中讨论了07年审计工作计划,提出了实施意见和要求,力求按时完成年度任务。
最后,集团公司纪委书记刘振武同志作了总结发言,他说,从06年工作的情况看,审计业务量大,在人员、时间有限的情况下,较好地完成了审计任务,对审计发现的问题分析较透彻,审计报告质量较高。他强调,今后审计人员在工作中仍应坚持按政策、制度办事,坚持实事求是的原则,对事不对人,真正体现审计工作的客观公正性,努力为加强企业管理,促进企业发展做出新的贡献。
(审计监察室 |